2021年团委决算及“三公”经费公示

一、部门基本情况

1.机构设置

共青团柳林县委为正科级建制,是主管全县青年的群团组织。团县委设1室,即办公室。

2.人员情况

核定编制5人(其中书记1名,副书记2名,少工委主任1名,一般干部1名),全部为财政全额拨款。现有人员4人:书记1人,副书记1人,副书记兼少工委主任1人,一般干部1人。

二、部门主要职责

1.负责宣传贯彻党的路线、方针、政策,真正发挥党联系青年的桥梁、纽带作用;

2.为农村青年提供就业致富信息;

3.在企业青工中开展创新创效活动,提高青工的劳动素质,更好地为企业出谋划策,为企业增效增收;

4.建立健全指导基层团组织的工作、少先队工作。

5.培养选树青年典型,辐射带动全县青年建功成才。

三、2020年收入支出决算

(一) 收入

2021年财政拨款收入509217.022020年财政拨款收入522725元,比2020年部门决算减少了135079.8元。其中:

1、一般公共服务支出决算522725元,比2019554586元,减少31861元;

2、政府性基金预算财政拨款收入0元 ,比20200无增减。

3、年初财政拨款结转和结余17050.33元,其中,一般公共预算财政拨款结转17050.33元,政府性基金预算财政拨款结转0元。

变动的原因主要是:减少补发调资和政府性基金预算财政拨款收入。

(二)支出

2021年支出总计526267.35元(其中,一般公共预算财政拨款支出526267.35元,政府性基金预算财政拨款支出0元),2020年支出总计540623.56元,比2020年支出减少14356.21元。按照支出经济科目分类:

1、人员工资

2021年支出314050.35元(其中:基本工资115533元,津贴补贴101232元,奖金16956元,养老保险缴费34269.33元,其他社会保障缴费20347.02元,住房公积金25713元。2020年支出元(其中:基本工资142116.00元,津贴补贴116003.68元,奖金11643元,养老保险缴费40163.04元,其他社会保障缴费1255元,住房公积金30132元。 增减变动原因是:调资、基本养老保险缴费。

2、商品和服务支出(公用)

2021177567元(其中:办公费23540元,印刷费20995元,水费200元,邮电费1100元,会议费29198元,劳务费39800委托业务费34000元,福利费3000元,其他交通费24150办公设备购置34650)。2020144096元(其中:办公费22696元,邮电费2000元,劳务费34200元,委托业务费54900元,福利费1200元,其他交通费29100元),增加33471元,增减变动原因是:增加了办公设备购置费用

3 、资本性支出

2021办公设备购置34650元,2020年支出0元,增加了办公设备购置费用34650

4、项目支出

2019年项目支出0元,2018年项目支出0元,无增减。

四、“三公”经费支出决算情况说明

2019年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元,2018年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元,与上年相比无变化,其中:

(一)因公出国(境)费

2021年财政拨款决算支出0元,2020年财政拨款决算支出0元,无增减。

(二)公务接待费

2021年财政拨款决算支出0元,2020年财政拨款决算支出0元,无增减。

(三)公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车数量为0辆,财政拨款决算支出0元,与2020年的0元,无变化。

五、政府采购决算情况

2021年政府采购34650元,2020年政府采购0元,本年购置办公设备34650。  

六、国有资本占用情况说明

2021年本单位无公务用车及其他用车。

七、绩效管理工作开展情况

2021年本单位无绩效评价项目。

八、项目绩效情况

2021年我单位没有重点绩效评价项目。

八、名词解释

(一)财政拨款:指中央财政当年拨付的资金。

(二)基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

(三)项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

(四)机关运行经费为保障行政单位包括实行公务员管理的事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

(五)上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,当年剩余的资金。


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