2019年柳林县科协单位部门决算及“三公”经费公示情况说明
一、部门基本情况
1、机构情况:县处级领导一名,主席一名,副主席两名;下设机构及办公室、科普部、青少部、学会部。
2、人员情况:编制人员 7人,实际在职人员5人,(其中:参公人员2人,管理人员1人,工勤人员2人。
二、部门主要职责
开展学术交流,普及科学知识,活跃学术思想,繁荣学术园区,促进学术发展、知识创新。
三、2019年收入支出决算
(一) 收入
2019年财政拨款收入867814.94元,2018年财政拨款收入951553元,比上年部门决算减少83738.06元。其中:
1、一般公共服务支出决算867814.94元,比2018年951553元,减少83738.06元;
2、政府性基金决算0元 ,比2018年0元,增减0 元;
(二)支出
2019年支出总计619938.94元,2018年支出总计903592.69元,比2018年支出减少283653.75元。按照支出经济科目分类:
1、人员工资
2019年支出445246.94元(其中:基本工资163785元,津贴补贴113336.8元,社会保障缴费104741.14,住房公积金63384)2018年支出818118.69元(其中:基本工资194344.15元,津贴补贴416830元,社会保障缴费172634.54元,年终一次性奖金34310元), 增减变动原因是:调资人员变动
2、商品和服务支出(公用)
2019年支出154912元(其中:办公费4937元,邮电费1000元,差旅费808元,其他交通费20625元,劳务费9840元),
2018年支出37210元(其中:办公费4937元,邮电费1000元,差旅费808元,其他交通费20625元,劳务费9840元),增减变动原因是:调资人员变动
3 、对个人和家庭补助
2019年支出63384元(住房公积金63384元), 2018年支出48264元(住房公积金48264元),增加15120元,增减变动原因是:人员变动
4、项目支出
2019年项目支出0元(其中:主要的项目有0), 2018年项目支出0元(其中:主要的项目有0),变动的原因是:0
四、“三公”经费支出决算情况说明
2019年,我单位将继续执行中央“八项”规定,坚持厉行节约,减少行政运行成本,2018年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元,其中:
(一)因公出国(境)费
2019年财政拨款决算支出0元,2018年财政拨款决算支出0元,与上年相比持平。
(二)公务接待费
2019年财政拨款决算支出0元,2018年财政拨款决算支出0元,与上年相比减少0元,原因是0。
(三)公务用车购置及运行维护费
2019年公务用车数量为0辆,财政拨款决算支出0元,与2018年的0元,相比减0元,减少的原因单位无车。
五、政府采购决算情况
2019年政府采购19780元(购买投影仪、笔记本电脑等) 2018年政府采购0元,主要原因是因办公需要。
六、国有资产占有情况
本单位公务车辆0辆0万元,房屋0万元,本单位国有资产101971,都属于专用设备购置。
七、项目绩效情况
2019年本单位没有重点绩效评价项目
八、专业名称解释情况
(1)财政拨款:指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金,但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。
(2)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(3)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(4)机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(5)“三公”经费:指县直单位用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)费的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(5)上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,当年剩余的资金。
2019年科协决算及“三公”经费公示(点击下载)