2019年妇女联合会决算及“三公”经费公示

  一、部门基本情况

  柳林县妇联是财政全额拨款的科级群团组织,负责开展妇女儿童工作。内设办公室、权益部、妇女儿童工作委员会办公室。本单位无下级预算单位,本级决算公开即是汇总决算。

  领导班子现有成员3名:主席1名、副主席2名

  全局机关现有干部职工5人,其中:公务员5名。

  二、部门主要职责

  1、团结、动员妇女投身改革,参与经济建设,促进社会发展。

  2、教育、引导广大妇女,增强自尊、自信、自立、自强精神,促进妇女人才成长。

  3、代表妇女参加社会协商对话,参与有关妇女儿童法律、法规、条例的制订,维护妇女儿童合法权益。

  4、为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系,推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

  5、巩固和扩大各族各界妇女的大团结,促进四个现代化建设和祖国统一大业。

  三、2019年收入支出决算

  (一) 收入

  2019年财政拨款收入1606839元,2018年财政拨款收入903065元,,比2018年部门决算增加703774元。其中:

  1、一般公共服务支出决算1606839元,相比2018年903065元,增加703774元;

  2、政府性基金决算0元 ,相比2018年0元,无增减;

  变动的原因主要是:调资、基本养老保险缴费增加、以及增加两癌筛查经费。

  (二)支出

  2019年支出总计1511820.14元 2018年支出总计855519.98元,,比2018年支出增656300.16元。按照支出经济科目分类:

  1、人员工资

  2019年支出504577元(其中:基本工资215312.66元,津贴补贴153379.84元,社会保障缴费94220.5元,住房公积金41664,),2018年支出607100.28元(其中:基本工资214638元、津贴补贴271800元、社会保障缴费90164.28元,奖金30498),减少102523.28元, 增减变动原因是:2018年调整津贴补贴经费。

  2、商品和服务支出(公用)

  2019年支出164843.14元(其中:办公费35973.16元,邮电费2300元,差旅费7690.5元,培训费40625.48元,劳务费27370元,其他交通费39302元,福利费11582元), 2018年支出支出181986.8元.其中(办公费18312.8元、印刷费9610元、邮电费900元、差旅费822元,会议费28135元,培训费46750元、劳务费28230元、委托业务费2000元,其他交通费用36600元,福利费10627元),减少17143.66元,增减变动原因是:2019年减少培训费用。

  3 、对个人和家庭补助

  2019年支出842400元(其中:生活补助806400元,救济费36000元,),2018年支出66432.9元(生活补助4650元、住房公积金36432元,救济费25350.9元),增加775967.1元。增减变动原因是:2019年度增加两癌筛查经费。

  4、项目支出

  2019年项目支出0元,2018年项目支出0元,无增减

  四、“三公”经费支出决算情况说明

  2019年,我单位将继续执行中央“八项”规定,坚持厉行节约,减少行政运行成本,2019年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元,2018年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元,无变动,其中:

  (一)因公出国(境)费

  2019年财政拨款决算支出0元,2018年财政拨款决算支出0元,与上年相比持平。

  (二)公务接待费

  2019年财政拨款决算支出0元,2018年财政拨款决算支出0元,与上年相比无增减。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2019年公务用车数量为0辆,财政拨款决算支出0元,与2018年相比无变动。

  五、政府采购决算情况

  2019年政府采购0元,2018年政府采购0元,与2018年相比无变动。

  六、国有资产占用情况

  本单位国有资产168890元,均为通用设备和办公用品等。

  七、项目绩效情况

  2019年我单位没有重点绩效评价项目。

  八、专业名词解释情况

  (一)财政拨款:指中央财政当年拨付的资金。

  (二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

  (三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

  (四)机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

  (五)“三公”经费:指省直属部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税):公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 

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