一、部门基本情况
1、机构设置
王家沟乡中心校下设有3所小学,九年一贯制学校1所,分别为刘家山小学、大庄小学、任家山小学,王家沟九年一贯制学校。法定代表人:李富林,社会机构代码证为121423274075503701。
2、人员情况
王家沟乡中心校编制人员数为130人,在职人员数为130人,人社部门备案县用代教为20人,本年度学生人数为523人。其中小学483人,初中40人。
二、部门主要职责
王家沟乡中心校的主要职责是:实施小学,初中义务教育,促进基础教育发展。小学,初中学历教育相关社会服务。
三、2021年收入支出决算
(一) 收入
2021年收入20278725.99元,2020年收入19250308.29元,比2020年部门决算增加1028417.70元。其中:一般公共服务支出决算19168675.09元,比2020年16129364.94元,增加3039310.15元;增加变动原因是:增加人员工资。
(二)支出
2021年支出总计20414178.96元,2020年支出总计22999188.82元,比2020年支出减少2585009.86元。按照支出经济科目分类:
1、人员工资
2021年支出15363341.54元(其中:基本工资6565040.83元,津贴补贴2146352元,社会保障缴费2314317.11元,年终一次性奖金831660元,住房公积金1085779.60元),2020年支出22999188.82元(其中:基本工资5719385.06元,津贴补贴3827330.15元,社会保障缴费11961800.61元,年终一次性奖金417774元,住房公积金1072899元),减少7635847.28元,减少变动原因是:人员退休调出。
2、商品和服务支出(公用)
2021年支出2315470.79元(其中:办公费394779.63元,印刷费38266.90,手续费700,水费,32709.44元,电费13330.32,邮电费11310,取暖费34340,物业管理费91920,差旅费,36220元,维护费960200.50元,租赁费4500元,培训费10060,福利费281555元,其他交通费0元,公务用车维护费0.00元。),2020年支出5240913.57元,减少2925442.78元,减少变动原因是:维修费减少。
3 、对个人和家庭补助
2021年支出705433.76元(其中:采暖补贴0元,生活补助705433.76),2020年支出894451.81元(其中:采暖补贴0元,生活补助894451.81元,抚恤金0,救济费0元),减少189018.05元,减少变动原因是:救助学生减少了。
4、资本性支出784429(办公设备购置784429)
四、“三公”经费支出决算情况说明
三公”经费支出决算情况说明 2021年,我单位将继续执行中央“八项”规定,坚持厉行节约,减少行政运行成本,2021年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出预算0元,与上年“三公经费”财政支出决算数相同其中:
(一)因公出国(境)费2021年财政拨款决算支出0元,2020年财政拨款决算支出0元,与上年相同,主要原因是我单位无因公出国(境)费。
公务接待费2021年财政拨款决算支出0元,2020年财政拨款决算支出0元,与上年相同,主要原因是我单位公务接待费
公务用车购置及运行维护费2021年公务用车数量为0辆,财政拨款决算支出0元,与上年相同。主要原因公务用车购置及运行维护费。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1、因公出国境费支出0.00元,出国团组共0个,0人次。主要用于:本单位无因公出国境费支出。
2、公务用车购置支出0.00元,使用财政拨款共购置公务用车0辆,主要用于本单位无公务用车购置支出。
3、公务用车运行维护费支出0.00元,使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车,主要用于:本单位无公务用车运行维护费支出。
4、公务接待费支出0.00元,共接待0批次,0人次。国内接待费0元,共接待0批次,0人次,其中外事接待费0元,共接待0批次,0人次,主要是接待本单位无公务接待费支出;国(境)外接待费0元,共接待国(境)外0批次,0人次,主要为本单位无国外接待费支出。
五、政府采购决算情况
2021年政府采购863500元,2020年政府采购855000元,增加8500元,主要原因是营养餐。
六、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,王家沟中心校共有车辆0辆。其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
七.政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本年度无此项支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
九.机关运行经费支出情况说明
本单位无机关运行经费。
十、项目绩效情况
2021年本单位没有重点绩效评价项目
十一、专业名称解释情况
(1)财政拨款:指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金,但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。
(2)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(3)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(4)机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(5)“三公”经费:指县直单位用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)费的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(5)上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,当年剩余的资金。