2021年柳林县委员会统一战线工作部部门决算及“三公”经费公示情况说明
一、部门基本情况
本单位无下级预算单位,本级决算公开即是汇总决算。
全机关现有干部职工9人,其中:公务员9名
县委统战部设下列内设机构:办公室(党建和侨务办公室);党派股;干部股;民族宗教股。
二、部门主要职责
1、宣传贯彻执行党的统一战线理论、方针、政策。
2、对统一战线工作情况开展调查、研究,向县委、市委统战部全面反映我县统一战线工作的情况,提出开展统战工作的意见、建议,检查、督促我县统战方面方针、政策的贯彻执行情况,协调我县统一战线方面的关系,负责联系指导各乡镇的统一战线工作。
3、协助市委统战部联系无党派人士,及时通报情况,反映他们的意见、建议;贯彻落实中国共产党领导的多党合作政治协商制度,落实中央、省、市县委关于发挥无党派人士参政议政民主监督作用的工作;受县委委托,向无党派人士通报县委的工作情况;选拔培养新一代的无党派代表人士。
4、贯彻落实、监督检查中央、省、市、县委关于民族、宗教工作的各项方针政策,协助有关部门做好少数民族干部的培养举荐工作,组织协助有关部门做好民族宗教上层人士的培训工作。
5、开展以祖国统一为重点的海外统战工作;联系我县在港、澳、台及海外的同乡会、有关社团代表人士;做好台胞、台属、侨眷及海外联谊的有关工作。
6、负责党外人士的政治安排;会同有关部门做好培训、考察、选拔、推荐和安排党外人士担任政府司法机关领导职务的工作;负责做好党外后备干部新一代人士队伍建设的工作,了解掌握全县党外人士安排、使用及合作共事情况;协助有关部门管理工商联,联系对台办、侨联等部门的工作。
7、调查、研究反映非公有制经济代表人士的情况,协调关系,提出政策性的建议;团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士,并积极开展思想政治工作。
8、调查研究党外知识分子代表人士的情况,反映意见,协调关系,提出政策性的建议;联系并培养党外人士的工作。
9、领导工商联党组,指导工商联、侨联、民族宗教事务局工作。
10、完成县委、市委统战部交办的其他任务。
三、2021年收入支出决算
(一) 收入2021年财政拨款收入1392985.43元,2020年财政拨款收入1428525元,比2020年部门决算减少35540元,下降2%,主要原因为上年财政返还额度266754.23元,其中:
1、一般公共服务支出决算1392985.43元,2020年1428525元,减少35540元,下降2%,主要原因为上年财政返还额度266754.23元;
2、政府性基金决算0元 ,比2020年0元,增减0元;
(二)支出2021年支出总计1499471.13元,2020年支出总计1588790.3元,比2020年支出减少89319元,下降5.6%,主要原因为:上年根据工作安排,结合“不忘初心、牢记使命”主题教育及县委统战部紧紧围绕全县“党建统领、五转一新”工作部署,举办相关联谊活动,本年未安排相关工作等。按照支出经济科目分类:
1、人员工资 2021年支出1021525.67元(基本工资376744.83元、津贴补贴276885元、奖金68062元、基本养老保险费107889.88元、基本医疗18623.55、公务员医疗8595.45元,住房公积金117297.96元、其他工资福利支出47427元)。
2020年支出975947.8元(基本工资402918元、津贴补贴289754元、奖金33434元、基本养老保险费97123.91元、医疗61124.8、住房公积金89083.9、社会保障缴费2510元) ,增加45578元, 增减变动原因是:调资、基本养老保险缴费等费用增加。
商品和服务支出(公用)2021年支出469260.46元,其中:办公费313825.8元、邮电费360元、差旅费9706元、租赁费12000元、培训费2144元、劳务费28524.66元、委托业务费16800元、其他交通费72000元。
2020年支出501062.5元,其中:办公费228370元、印刷费21858元、邮电费2000元、水费2000元、差旅费17882.5元、租赁费12000元、培训费2010元、劳务费31600元、委托业务费106905元、其他交通费76500元,减少31802元,增减变动原因是:委托业务费减少,上年根据工作安排,结合“不忘初心、牢记使命”主题教育及县委统战部紧紧围绕全县“党建统领、五转一新”工作部署,举办相关联谊活动,本年未安排相关工作。
3、对个人和家庭补助2021年支出8685元(生活补助8685元),2020年支出14905元(生活补助3000元、救济费11905元),减少6220元,主要原因为根据各党派实际情况进行救济。
4、项目支出
2021年项目支出0元,2020年项目支出0元,无增减 。
四、“三公”经费支出决算情况说明
2021年,我单位将继续执行中央“八项”规定,坚持厉行节约,减少行政运行成本,2021年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元,2020年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元,与上年相比无变化,其中:
(一)因公出国(境)费
2021年财政拨款决算支出0元,2020年财政拨款决算支出0元,与上年相比持平。
1、公务接待费
2021年财政拨款决算支出0元,2020年财政拨款决算支出0元,与上年相比无增减。
2、公务用车购置及运行维护费
2021年公务用车数量为0辆,公务用车购置费0元,财政拨款决算支出0元,2020年公务用车购置费0元,相比无变化。
2021年公务用车运行维护费0元,2020年0元,与上年无变化。
五、机关运行经费支出情况说明
2021年度机关运行经费支出469260.46元,比2020年减少128677.04元,主要原因为上年度更换了一批年久的办公设备。
六、政府采购决算情况2021年政府采购0元,2020年政府采购100000元,与上年相减少100000元,主要原因为上年度更换了一批年久的办公设备。
七、国有资产占用情况
我单位无公务用车,无价值200万以上的大型设备,年末占有固定资产净值119483.6元。
八、项目绩效情况
2021年我单位没有重点绩效评价项目。
(一)财政拨款:指中央财政当年拨付的资金。
(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出
(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
(四)机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用
(五)“三公”经费:指省直属部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税):公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。