2019年退役军人事务局决算及“三公”经费公示
一、部门基本情况
单位负责负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的接收安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理等工作。
二、部门主要职责
单位负责负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的接收安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理等工作。
二、柳林县退役军人事务局共有人员8名,下设办公室、安置和创业就业股、综合股、双拥工作中心等。
三、2019年收入支出决算
(一) 收入 2019年财政拨款收入31058275.71元,上年结余1733259.748元,合计32791535.45元,
1、一般公共服务支出决算32791535.45 元
(二)支出
2019年支出总计32791535.45元,按照支出经济科目分类: 1、人员工资 2019年支出24216663.02元(其中:基本工资74467元,津贴补贴60872元,社会保障缴费64463.4元,对个人和家庭的补助24016860.62元)
2、商品和服务支出(公用) 2019年支出925508.29元(其中:办公费290530.1元,水费14269.5元,差旅费29566.5元,维护费39278.91元,其他交通费55996元,公务用车维护费25941.28元,邮电费4000元,培训费0元,劳务费171375元,专用材料费294551元)
3、对个人和家庭补助 2019年支出0元(其中:采暖补贴0元,住房公积金0元)
变动原因是:因记账科目调整。
四、“三公”经费支出决算情况说明 2019年,我单位将继续执行中央“八项”规定,坚持厉行节约,减少行政运行成本,2019年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元,2018年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元,与上年相比减 0元,其中:
(一)因公出国(境)费
2019年财政拨款决算支出0元。
(二)公务接待费
2019年财政拨款决算支出0元。
(三)公务用车购置及运行维护费
2019年公务用车数量为1辆,财政拨款决算支出201730.91元。
五、政府采购决算情况 2019年政府采购370371元。
六、国有资产占有情况
本单位国有资产合计7640457.97元。其中,流动资产7282293.14元;固定资产358164.83元。
七、项目绩效情况 2019年本单位没有重点绩效评价项目
八、专业名称解释情况
(1)财政拨款:指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金,但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。
(2)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(3)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(4)机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(5)“三公”经费:指县直单位用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)费的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(5)上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,当年剩余的资金。
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