一、主要职责
我院是卫生行政兼医疗预防工作的综合性机构,其任务是负责所在区域内医疗卫生工作,组织领导群众卫生运动,培训卫生技术人员。是农村三级医疗网点的重要环节,担负着医疗防疫,保健的重要任务,是直接解决农村看病难看病贵的重要一关。
二、机构设置及人员编制情况
1、机构设置
内设11个职能科室,分别是:内科、外科、中医科、口腔科、内儿科、妇产科、急诊科、计划免疫室、心电B超室、X光室、化验室等科室 。
2、人员情况
编制人员28人,在职人员28人(其中党员8人)。
三、2018年收入支出预算情况说明
1、 收入情况
2018年预算收入2533805元;2019年预算收入2778327元,
总之,比2018年部门预算增加244522元.
2、 支出情况
2018年支出2533805元,2019年支出2778327元。
另按照支出经济科目分类:
a、人员工资
2018年支出2458541元(其中:基本工资931200元,津贴补贴276192元,社会保障费427330绩效工资563508元,住房公积金189477元)
2019年支出2698212元(其中:基本工资1004172元,津贴补贴338968元,社会保障缴费487342元,绩效工资567900元,住房公积金216149元。)
增减变动原因是:2019年职工工资普遍增加。
b、其他商品服务支出(公用经费)
2018年支出75264元,其中办公费55264元,公务用车维护费20000元。
2019年支出80115元,其中办公费60115元,公务用车维护费20000元。
增减变动原因:2019年比上年增加4851元,其中办公费增加4851元,公务用车维护费不变。
四、“三公经费”预算支出情况说明
2018年“三公”经费财政拨款预算支出共计20000元,其中:因公出国出境费用为0元;公务接待费0元;公务用车购置费0元;公务用车运行维护费20000元,救护车1辆。2019年“三公”经费财政拨款预算支出共计20000元,其中:因公出国出境费用为0元;公务接待费0元;公务用车购置费0元;公务用车运行维护费20000元,救护车1辆.我单位在保证完成日常工作任务的基础上,履行党的八项规定,规范开支。
五、政府采购预算执行情况
本年度无采购
2019年医疗集团柳林镇卫生院预算及“三公”经费公示(点击下载)