2020年国有资产管理运营中心决算及“三公”经费公示

  一、部门基本情况

  单位负责管理运营全县国有资产,确保国有资产保值、增值,经营管理全县国有资产(包括国有股份)。

  二、部门主要职责

  1、机构设置

  国资中心共有人员11名:主任1名,其他职工10名。下设办公室、资产运营股和资产清算股三个股室。

  2、本单位编制人员10人,年末实有人员10人。

  三、2020年收入支出决算

  (一) 收入

  2020年财政拨款收入63960339.9元,上年结余0元,合计63960339.9元,2019年财政拨款收入6153811.66,上年结余49084.28元,比上年部门决算增加57757443.96元。

  变动的原因主要是:2020年调整新医院建设项目费用增加。

  (二)支出

  2020年支出总计63955608.36元,2019年支出总计6202895.94元,比2019年支出增加57752712.42元。按照支出经济科目分类:

  1、人员工资 2020年支出995059.9元(其中:基本工资441537元,津贴补贴279016.44元,社会保障缴费241217.46元,年终一次性奖金33289元),2019年支出1102510.14元(其中:基本工资444235.66元,津贴补贴345262元,社会保障缴费278533.48元,年终一次性奖金34479元)

  增减变动原因是:人员调动因素。

  2、商品和服务支出(公用)  2020年支出100548.46元(其中:办公费54821元,水费0元,差旅费360元,维护费0元,其他交通费0元,公务用车维护费0元,邮电费1470元,培训费0元,劳务费34818.46元,购置费3799元,福利费0元,其他商品和服务支出5280元),2019年支出996586.8元(其中:办公费19425.8元,水费0元,差旅费0元,维护费0元,其他交通费0元,公务用车维护费0元,劳务费925150,福利费43439元,培训费0元,邮电费8572元),减少896038.34元。

  增减变动原因是:没有其他资金安排

  3、2020年项目支出62860000元,2019年项目支出4100000元。增减变动原因是:依据财政安排调整新增新医院建设项目费用增加所致。

  四、“三公”经费支出决算情况说明

  2020年,我单位将继续执行中央“八项”规定,坚持厉行节约,减少行政运行成本,2020年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元,2019年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元,与上年相比减 0元,其中:

  (一)因公出国(境)费

  2020年财政拨款决算支出0元,2019年财政拨款决算支出0元,与上年相比持平。

  (二)公务接待费

  2020年财政拨款决算支出0元,2018年财政拨款决算支出0元,与上年相比减少0元。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2020年公务用车数量为0辆,财政拨款决算支出0元,与2019年的0元,相比减0元。

  五、政府采购决算情况

  2020年政府采购3799元,2019年政府采购3799元,与上年持平,主要原因是本年度有采购。

  六、国有资产占有情况

  本单位国有资产合计2455198.24元。其中,流动资产2445745.54元;固定资产9452.7元。

  七、项目绩效情况

  2020年本单位没有重点绩效评价项目

  八、专业名称解释情况

  (1)财政拨款:指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金,但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。

  (2)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (3)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (4)机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (5)“三公”经费:指县直单位用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)费的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (5)上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,当年剩余的资金。

 

 

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