柳林县医疗集团高家沟乡卫生院2021年部门决算及“三公”经费公示情况说明
一、部门基本情况
1、机构设置
院内设有内科、外科、妇产科、中医科、、急诊科、检验科、放射科、心电B超室等15个功能科室,200MA的X光机等先进设备,拥有资产340万元。
2、人员情况
编制人员17人,在职人员14人(其中党员1人)。
二、部门主要职责
乡镇卫生院是县乡设立的一种卫生行政兼医疗预防工作的综合性机构,其任务是负责所在地区内医疗、公共卫生工作,组织领导群众卫生运动,担负着医疗防疫、保健的重要任务,是直接解决农村看病难看病贵的重要一关。
三、2021年收入支出决算
(一) 收入2021年财政拨款收入1419995元,医疗收入733234.43元,2020年财政拨款收入1337930元,医疗收入813412.04元,比2020年部门决算增加82065元。
变动的原因主要是:2021年单位财政拨款增加。(二)支出 2021年支出总计2153229.43元,2020年总支出2151342.04元,与2020年比较相对持平。按照支出经济科目分类:1、人员工资2021年支出1290195元,(其中基本工资445394元,津贴补贴159297元,绩效工资385679元,养老保险136446.12元,医疗保险55935.84元,公积金102324元)。
2020年支出1307224.35元(其中:基本工资580161元,津贴补贴132119元,绩效293320元,养老保险138355.89元,医疗保险54645.96,其他社会保障费4633.5元,住房公积金103989元)。
减少原因:2021年借调人员乡镇补贴减少。
2、商品和服务支出(公用)2021年支出863034.43元,其中办公费12140元,印刷费11517.12元,手续费1083元,电费76019元,差旅费4330元,物业管理费38244元,维修费58053.69元,专用材料费612752.62元,福利费5130元,年末无结转合结余
2020年支出844117.69元
2021年与2020年相对持平
3、项目支出无项目支出
四“三公”经费支出决算情况说明 2021年,我单位将继续执行中央“八项”规定,坚持厉行节约,减少行政运行成本,2021年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元,2020年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元,与上年相比相等,其中:
(一)因公出国(境)费
2021年财政拨款决算支出0元,2020年财政拨款决算支出0元,与上年相比持平。
(二)公务接待费
2021年财政拨款决算支出0元,2020年财政拨款决算支出0元,与上年相比持平。
(三)公务用车购置及运行维护费
无
五、政府采购决算情况本年无采购,上年无采购
六、国有资产占有情况
截止2021年12月31日,本单位共有车辆1辆,为特种专业技术用车,单价6.25万元,无单价50万元以上的通用设备,无单价100万元以上的专用设备。
七、项目绩效情况
2021年、2020年本单位均没有重点绩效评价项目
八、机关运行经费执行情况
2021年、2020年本单位无机关运行经费
九、名词解释
1、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营 活动取得的收入。
4、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资 产出租收入、存款利息收入等。
5、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续 使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
7、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金, 或项目已完成等产生的结余资金。
9、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支 出。
11、“三公”经费:指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公 务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费反映单位公务出 国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支
出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行 维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安 全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接 待)支出。
12、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支 出中的公用经费支出。