2019年柳林县医疗集团高家沟乡卫生院部门决算及“三公”经费公示情况说明

  一、部门基本情况

  1、机构设置

  院内设有内科、外科、妇产科、中医科、、急诊科、检验科、放射科、心电B超室等15个功能科室,200MA的X光机等先进设备,拥有资产294万元。

  2、人员情况

  编制人员17人,在职人员15人(其中党员2人)。

  二、部门主要职责

  乡镇卫生院是县乡设立的一种卫生行政兼医疗预防工作的综合性机构,其任务是负责所在地区内医疗、公共卫生工作,组织领导群众卫生运动,担负着医疗防疫、保健的重要任务,是直接解决农村看病难看病贵的重要一关。

  三、2019年收入支出决算

  (一) 收入

  2019年财政拨款收入2402430元,医疗收入632264.55元,2018年财政拨款收入2489124元,比2018年部门决算减少86694元。其中:

  1、一般公共服务支出决算 0元 。

  2、政府性基金决算0元 。

  变动的原因主要是:2019年单位部分养老保险比例降低。

  (二)支出

  2019年支出总计3146613.01元,2018年支出总计2730929.81元,比2018年支出增加415683.2元。按照支出经济科目分类:

  1、人员工资

  2019年支出1542912.49元(其中:基本工资507748元,津贴补贴91097元,奖金38879元,绩效581395元,养老保险164858.05元,医疗保险54864.24,其他社会保障费4003.2元,住房公积金100068元)。

  2018年人员支出1804949.03元。

  减少原因:2019年养老保险比例降低。

  2、商品和服务支出(公用)

  2019年支出1603700.52元,其中办公费109504.38元,印刷费126548.05元,手续费970元,电费87515.86元,邮电费843元,取暖费7654元,差旅费4459.5元,维修费78675元,专用材料费647564.73,劳务费519966元,公务用车运行维护费20000元,年末无结转合结余

  2018年公用经费825980.78元。

  增加原因是:2019年医疗业务增加,所以专用材料费增加

  3、项目支出

  无项目支出

  四  “三公”经费支出决算情况说明

  2019年,我单位将继续执行中央“八项”规定,坚持厉行节约,减少行政运行成本,2019年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出20000元,2018年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出20000元,与上年相比相等,其中:

  (一)因公出国(境)费

  2019年财政拨款决算支出0元,2018年财政拨款决算支出0元,与上年相比持平。

  (二)公务接待费

  2019年财政拨款决算支出0元,2018年财政拨款决算支出0元,与上年相比持平。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2019年公务用车数量为1辆,财政拨款决算支出20000元,与2018年的20000元,相比持平。

  五、政府采购决算情况

  本年无采购,上年无采购

  六、国有资产占有情况

  本单位公务车辆一辆6.26万,专用设备40.43万,通用设备28万,房屋187.15万

  七、项目绩效情况

  2019年本单位没有重点绩效评价项目

 

 

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