一、部门基本情况

  全局共有14个内设机构,14个警务实战部门、17个派出所,担负着维护全县社会政治稳定,打击和预防违法犯罪,保护人民生命财产安全,管理社会治安的职能。

  柳林县公安局共有民警434人,其中:公务员200名,事业人员92名,工人72名,户籍协管员59名,军转干11人。

  二、部门主要职责

  1.贯彻执行国家和省、市有关公安工作的方针政策和法律、法规,研究拟订市公安工作的规范性文件,并组织实施。

  2.掌握控制危害国内安全和影响社会稳定的情报和动态,分析研究治安形势和刑事犯罪特点,制定预防、打击对策和措施。

  3.组织实施案件的侦破工作,侦破危害国家安全的案件以及重大经济犯罪和其他严重刑事犯罪案件;组织指挥重大系列案件的侦破和全市性的集中打击、搜捕、堵截等统一行动。

  4.依法查处危害社会治安秩序行为和社会丑恶现象;依法管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作;组织指挥处置重大骚乱、重大群体性事件、非法游行、非法聚集等影响社会稳定的司法活动和重大治安事故,侦破重大治安案件。

  5.组织实施出入境管理和外国人在市内居留、旅行的有关管理工作,组织实施治安管理工作。

  6.组织实施全县消防工作,组织指挥重特大火灾的扑救和其他严重灾害事故的抢险救援。

  7.组织实施对公共信息网络和国际互联网的安全监察工作。

  8.依法承担执行有关刑罚和对看守所、治安拘留所的管理工作。

  9.组织实施对来我市的党和国家领导人、重要外宾以及省、市领导人、重要会议的安全警卫工作。

  10.组织实施全县公安机关督察工作,按规定权限实施对干部的监督和重大事项的督察;查处或督办公安队伍重大违纪案件。

  11.承办县委、县政府和上级公安、机关交办的其他事宜。

  三、2020年收入支出决算

  (一) 收入

  2020年财政拨款收入93114768元,2019年财政拨款收入99123372.44元,比2019年部门决算减少元6008604.44元。其中:

  1、一般公共服务支出决算93114768元,比2019年96123372.44元,减少3008604.44元;

  2、政府性基金决算0元,比2019年减少3000000元 ;

  变动的原因主要是:响应县委号召厉行节约;2020年度基金安排项目取消。

  (二)支出

  2020年支出总计86887639.75元,2019年支出总计91608019.22元,比2019年支出减少4720379.47元。

  按照支出经济科目分类:

  1、人员工资

  2020年支出58126387.64元(其中:基本工资17281370.08元,津贴补贴17777243.41元,社会保障缴费5651870.22元,年终一次性奖金1247173元,其他工资福利支出9023391.39元,住房公积金4329783元,职工医疗保险缴费1347438.18,公务员医疗缴费1428350.16,其它社会缴费39768.2元。);2019年支出57501484.94元(其中:基本工资17571554.20元,津贴补贴14813535.34元,社会保障缴费13267248.07元,年终一次性奖金1227322.00元,其他工资福利支出10621825.33),比2019年增加624902.7元。

  增加原因是:人员变动普调资金;

  2、商品和服务支出(公用)

  2020年支出20939113.96元(其中:办公费841255.39元,印刷费410531.19元,水费14816元,差旅费4289473.5元,维护费2008495.04元,租赁费2057940元,会议费82400元,专用燃料费965122.07元,其他交通费1540570元,公务用车维护费1238864.73元,电费418588.09元,邮电费173138.07元,取暖费84696.79元,物业管理费94108元,培训费19646元,委托业务费134400元,专用燃料费3693987.09元,被装购置费291148元,劳务费817338元,其他商品和服务支出1762596元)。2019年支出11853947.44元(其中:办公费1852282.11元,印刷费491846.2元,水费26468元,差旅费2316483.81元,咨询费49240,维护费1777597.78元,租赁费14400元,会议费208800元,专用燃料费7792,福利费995305,其他交通费1648600元,公务用车维护费961416.15元,电费105743.89元,邮电费119733元,取暖费297948元,物业管理费33270元,培训费29547元,专用材料费261325.5元,被装购置费209945元,劳务费446204元。)增加变动原因是:2020年办公费用、差旅费用、被装购置费用,公务用车维修费、劳务费、物业费增加,增加项目其他商品和服务支出。

  3 、对个人和家庭补助

  2020年支出1322532.39元(其中:生活补助5381元,救济金6000元,医疗费补助1221531.39元,奖励金25500元,抚恤金64120元,),2019年支出1177448.05元(其中:生活补助1083707.50元,救济金27477元,医疗费补助35763.55元,奖励金30500元),比2019年增加101001元,增减变动原因是:增加了抚恤金,医疗补助。

  4、项目支出

  2020年项目支出0元,2019年项目支出0元(其中:主要的项目有0),增减0元,变动的原因是:持平

  四、“三公”经费支出决算情况说明

  2020年,我单位将继续执行中央“八项”规定,坚持厉行节约,减少行政运行成本,2020年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出1238864.73元,2019年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出5743317.43元,与上年相比减少4504452.7元,其中:

  (一)因公出国(境)费

  2020年财政拨款决算支出0元,2019年财政拨款决算支出0元,与上年相比持平。

  (二)公务接待费

  2020年财政拨款决算支出0元,2019年财政拨款决算支出0元,与上年相比持平。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2020年公务用车数量为44辆,财政拨款决算支出1238864.73元,2019年公务用车数量为44辆,财政拨款决算支出5743317.43元,减少4504452.7元,减少的原因:2020年度没有购置车辆,厉行节约、精简支出。

  五、政府采购决算情况

  2020年政府采购6499605.76元,2019年政府采购15121136.89元,减少8621531.13元,减少主要原因:没有购置交通工具,厉行节约。

  六、国有资产占用情况

  本单位房屋建筑物购建3900000元;车辆购置18520476.99元。

  七、绩效管理工作开展情况

  本单位2020年度无实行绩效管理的项目。

  八、本级决算和所属单位决算在内的汇总决算。

  本单位为一级预算单位,本级决算公开即是汇总决算。

  九、专业名词解释情况

  (一)财政拨款:指中央财政当年拨付的资金。

  (二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (四)机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (五)上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,当年剩余的资金。

 

 

  2020年公安局决算及“三公”经费公示(点击下载