一、单位主要职责:
1、贯彻执行中央、省委、市委关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策和法律法规,研究拟订全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、办法和实施意见。
2、负责全县各级党政机关、人大、政协,各民主党派、群众团体机关(以下简称党政群机关)及事业单位的机构编制管理工作。
3、研究拟订全县行政管理体制和机构改革的总体方案、县本级机构改革方案及实施意见。
4、负责县级党政群机关机构改革的组织实施、“三定”规定审核;负责县级巡察办以及纪检监察派出机构的机构改革和机构编制日常管理工作;研究协调党政群各部门之间以及党政群各部门与乡镇之间的职责分工和职能调整,科学配置各部门的职能。
5、负责县级党政群各部门的内设机构、人员编制和领导职数的调整。
6、在全县各级党政群机关、事业单位建立机构编制管理证制度,组织实施《山西省机构编制管理证》工作。
7、研究拟定全县事业单位管理体制和机构改革的方案;审核县委、县政府直属事业单位的机构编制;审核县直副科级以上和财政拨款的事业单位的机构编制;审批县直各部门所属自收自支事业单位的机构编制。
8、加强机构编制监督检查,建立机构编制管理与财政预算管理相互协调的约束机制和监督制度;负责县级机关、事业单位人员结构管理,审核新增人员编制使用情况,负责全县党政群机关和事业单位机构编制统计工作。
9、指导和监督检查全县事业单位登记管理工作,拟订我县事业单位登记管理工作规则和工作制度。负责县本级事业单位登记管理工作。负责县级机关和县委编办直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码和证书发放工作。
10、承担推行政府部门权责清单制度职责。
11、对全县各级机关、事业单位机构编制及机构改革方案的执行情况进行监督检查,报告县委编委及县委。
12、将县事业单位登记管理局等所属事业单位承担的行政职能全部划归县委编办。
13、完成县委和县委编委交办的其它任务。
14、职能转变
县委编办要强化党对机构编制和机构改革工作的集中统一领导,承办党政群机构职能编制工作,根据优化协同高效要求审核部门“三定”规定,推动部门深化职能转变。加强事业单位登记管理工作,推动事业单位进一步强化公益属性。
15、职责分工
县委编办与县行政审批服务管理局职责分工:县委编办负责组织推进和完善政府部门权责清单制度,统筹协调权责清单管理和执行情况监督。县行政审批服务管理局配合推进和完善权责清单制度,具体承担县级权责清单梳理规范、动态调整等相关管理工作,对部门和乡镇权责清单管理工作进行指导。
二、单位基本情况
(一)、机构设置
中共柳林县委机构编制委员会办公室(简称中共柳林县委编办)为党委口正科级行政机关,共有内设股室4个,分别为:综合股、机构编制股、监督股、登记管理股。
(二)、人员构成
共有财政负担人员13人,其中:行政10人,全额拨款事业人员3人。
三、2020年收入支出预算情况说明
2020年预算收入1550207元;支出1550207元;2019年预算收入1613248元;支出1613248元。2020年预算收入、支出比2019年预算收入、支出减少63041元。
其中:一般基本支出1550207元;
另按照支出经济科目分类:
1、2020年工资福利支出1266028元(其中:基本工资516024元,津贴补贴336608元,社会保障缴费301064元,绩效工资69420元,奖金42912元)。
2019年工资福利支出1250090元(其中:基本工资528024元,津贴补贴318068元,社会保障缴费266366元,绩效工资93720元,奖金43912元)。
2020年人员支出比2019年人员支出增加15938元。
增减变动原因是:2020年人员正常工资变动,涉及人员各部分费用增加。
2、2020年商品和服务(公用)174585元(其中:办公费25000元,印刷费4000元,邮电费2000元,差旅费3000元,会议费1000元,培训会1400元,工会10320,福利费31965元,公务用车运行维护费20000元,其他交通费用75900元)。
2019年商品和服务(公用)251932元(其中:办公费29400元,印刷费2000元,邮电费2500元,差旅费2500元,公务接待费728,福利费30904元,公务用车运行维护费20000元,其他交通费63900元,其他商品服务支出100000元)。
2020年商品和服务(公用)比2019年商品和服务(公用)减少77347元。
增减变动原因是:2020年其他公用经费减少。
3、2020年个人和家庭补助109549元(其中:住房公积金109549元)。
2019年个人和家庭补助111226元(其中:住房公积金111226元)。
2020年个人和家庭补助比2019年个人和家庭补助减少1677元。
增减变动原因是:2020年人员工资变动。
四、政府采购预算情况
本年度我单位政府采购预算44500元。上年度政府采购预算12000元。比上年度增加32500元。
增减变动原因是:办公设备陈旧损坏需更换。
五、“三公”经费预算情况.
2020年三公经费预算20000元;2019年三公经费预算20728元。比上年度减少728元。
增减变动原因是:本年度未安排公务接待费。
1、因公出国出境0元,与上年一致。
2、公务接待费用0元,2019年度728元,比上年度减少728
元。
增减变动原因是:我单位本年度没有接待安排。
3、公务用车运行维护费20000元与上年一致。
本年度公车购置数为0辆,与上年一致;
本单位现有公车保有量为1辆,与上年一致。
六、本级预算和所属单位预算在内的汇总预算?
我单位无独立预算的下级单位,本级预算公开数额即是汇总预算总额。
七、政府采购安排情况
2020年本单位预计安排政府采购支出44500元。
八、国有资本占用情况
2020年本单位无国有资本占用情况
九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况
2020年本单位无实行绩效目标管理的项目。
专业性较强的名词解释
(一)财政拨款:指中央财政当年拨付的资金。
(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出
(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
(四)机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2020年机构编制委员会办公室预算及“三公”经费公示(点击下载)